岗位职责:
1、根据公司发展需求,梳理各业务模块内控流程,不断完善公司内控体系的建设;
2、根据管理需要进行专项审计,提出有效的管理建议,并与业务部门进行沟通,推动管理改进措施的落地实施;
3、母子公司财务报表审计工作;
4、规章制度的审核工作;
5、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上,财务、经济学等相关专业;
2、有IPO、上市公司年报审计、上市公司内部审计经验或半导体行业公司审计经验优先;
3、具备中国注册会计师资格优先;
4、具备良好的文字功底,熟练使用office办公软件;
5、具备良好的沟通协调能力,能独立思考和解决问题;
6、具备良好的学习能力,较好的抗压能力。