面议
凤凰置地广场F座写字楼(正门)
1.审计项目实施: 策划并组织实施对集团及下属院校的各类审计项目,包括但不限于经济责任审计、业务审计、管理审计、制度及流程合规性审计、财务核算审计、资金使用审计、税务合规审计及预算执行审计、供应商履约评价等,保障运营活动的合规性和风险控制。
2.流程优化与管理: 负责对集团内审内控流程进行系统性梳理,识别潜在风险点,并持续推动流程的优化和改进,强化内审内控体系的完善与高效。
3.审计报告与整改追踪: 负责编制详尽的审计报告,准确反映审计发现,提出切实可行的整改建议。追踪审计整改措施的落实情况,保障问题得到及时有效的解决。
4.团队协调与督导: 有效协调和管理经营审计团队的审计人员,提供必要的指导和督导,推动审计工作的顺利进行。定期组织培训,提升团队的专业能力和工作效率。
5.廉洁案件调查: 协同纪检人员开展廉洁案件调查,收集相关证据,分析调查结果,并提供专业建议,支持集团廉洁自律和反腐败工作。
6.领导任务执行: 积极响应并完成上级领导安排的各项工作任务,确保工作目标的达成。
7.部门其他工作: 在授权范围内,灵活处理并开展部门内的其他相关工作,为集团的整体运营提供有力支持。
1.5-10年大型企业、会计师事务所等领域从事内部审计、内部控制等相关工作的经验。
2.丰富的内部审计、财务管理相关知识与经验,熟悉企业内审内控流程和规范。
3.优秀的报告撰写能力,能够清晰、准确地传达审计发现和建议。
4.良好的团队管理和组织协调能力,能够带领团队高效完成工作任务。
5.较强的风险意识和分析解决问题的能力,能够在复杂环境中迅速做出判断。
6.诚信正直,具有高度的职业操守和责任感。
7.可接受一定出差;
8.具有中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业证书,或具备同等资质认证。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕