岗位职责:
1、根据法律、法规以及公司经营需要,建立健全公司内控体系及内部审计制度、风险管理、内部控制与治理审核完善机制等工作;
2、负责编制、下达、执行年度审计工作计划;
3、参与经营单位重大项目评审及投资项目评审工作,提出参考依据;
4、审核监督经营单位各类合同及资金,防范公司经营风险;
5、负责开展公司经济责任审计,及各业务单位日常审计;
6、按公司的规定和要求,按时上报年度审计工作总结和计划、审计业务统计报表、内部审计工作信息等各种资料,以及公司要求报送的相关报告;
7、负责审计时工作底稿、档案建立及管理工作。
任职要求:
1、5年大中型企业内部审计相关工作经验,有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先考虑;
2、本科及以上学历,审计学、财务、经济、金融等相关专业,国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先考虑;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;具有敏锐的职业判断能力和审计经验;
5、能接受短期出差。