任职条件:
1.年龄:35周岁以下。
2.学历:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业。
3.职称:具有中级及以上会计、审计或从事内部审计工作所需之相关专业职称、资格证书。
4.其他条件:
(1)掌握审计相关业务知识,熟悉企业内部控制和风险管理过程;熟悉国有企业合规体系建设及风险识别;熟悉审计方法与内控标准;
(2)具有3年以上合规、审计、法务相关工作经验,具备法律文件审核及纠纷处理能力;具有审计机构或国有企业审计合规部门工作经验优先;
(3)具有较强的沟通协调能力、学习创新能力、分析判断能力、计划与执行能力、文字表达能力,具备较强的工作积极性和主动性;
(4)具有注册会计师、国际注册内部审计师、税务师等相关资格证书者优先;
(5)品行端正,诚实守信,具有良好的敬业精神,认同公司企业文化;
(6)同等条件下,中共党员优先。
岗位职责:
1.根据公司或部门安排,主导检查公司业务及财务活动是否符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部制度。
2.主导识别潜在的合规风险,提出改进建议,降低企业法律及财务风险。
3.根据公司或部门安排,参与内部审计相关工作。