岗位职责:
1.负责建立健全公司内部审计管理体系,制定和修订内部审计合规制度、流程及操作规范,并推动落地执行;
2.负责制定年度审计计划,牵头组织开展财务收支、经济责任、内控合规等专项审计的实施,主要包括编制审计方案、工作底稿及报告,提出整改建议,跟踪审计问题整改闭环,验收整改结果并持续监督;
3.积极运用各类审计工具,深挖风险场景,对重要业务和风险进行监测;
4.解读监管政策,制定合规检查计划,确保公司业务符合法律法规及行业要求。
任职条件:
1.学历及专业:本科及以上学历,审计学、会计学、金融学、财务等相关专业;
2.应聘年龄:35周岁及以下 ;
3.技能要求:熟练掌握审计相关专业知识,具有良好的文字撰写与协调沟通能力,能熟练使用办公软件及常用审计软件工具,具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师等相关资格证书者优先。
4.工作经验:具有金融机构、中介机构等审计相关工作经验者优先。
5.政治面貌:不限。