一、岗位概述
配合部门负责人搭建公司内部审计体系并执行实施,主导工程项目、经营管理及合规性审计项目,识别项目及经营风险并推动内控优化,为管理层提供决策支持,保障公司合规运营与资产安全。
二、岗位职责
1.制定工程项目、经营管理等项目审计方案,报批后组织实施。
2.开展工程管理审计:监督基建项目、设备采购招标流程、合同执行及成本控制,审核工程项目概算/结算/决算(如工程量清单、材料价格比选)。
3.开展合规与内控管理审计:跟踪国家财税法规、环保政策及行业标准变化,确保业务合规性;评估业务流程内控有效性,识别漏洞并推动优化。
4.报告与整改跟踪:编制审计报告,汇报发现的问题、风险及改进策略;督促整改措施落地,持续跟踪整改完成进度。
5.其他项目审计。
三、任职要求
硬性条件
学历专业:本科及以上学历,工程相关、财务管理、审计等相关专业。
工作经验:3年以上企业内部审计或事务所审计(工程方向)经验,资源行业/制造业背景优先。独立带队完成过工程或合规性审计项目。
优先条件
中级(审计师、工程师)及以上资格、造价师资格、CIA优先。