岗位职责:
1、 结合业务现状,评估现有内控体系的设计与执行有效性,识别关键控制缺陷,提出有效的改进建议并推动落地,完善内控体系建设。
2、 梳理核心业务流程,有效识别关键业务风险,提供风险应对方案和相关建议。
3、 以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划,独立完成审计项目,执行穿行测试和控制测试等审计程序,撰写审计报告并与业务部门完成沟通。
4、 针对各类风险事项,与业务部门共同制定整改方案,持续跟进整改完成情况。
岗位要求:
1、 统招本科及以上学历,3年以上内控内审相关工作经验,大中型互联网公司内控内审工作背景优先。
2、 具有良好的数据处理和分析能力,熟练掌握SQL等数据处理工具。
3、 具有较好的沟通和协调能力,抗压能力强。