岗位职责:
(1)按照企业的内审要求,制定财务、运营、工程等常规审计计划,并出具相关审计报告;
(2)审计过程中与相关部门的协调和沟通;
(3)跟踪内控改进措施的实施效果,推动内控体系的持续优化和完善;
(4)为公司员工提供内控相关的培训,提高全员的风险意识和内控能力;
(5)不断完善内审制度流程,不断创新内审工作方法。
任职要求:
(1)本科以上学历,具有以上公司内部审计工作经验,或事务所审计及咨询工作经验;
(2)持有中级会计师、审计师、CIA、CPA 等证优先;
(3)具有良好的职业判断能力,优秀的沟通、协调及自我管理能力,良好的
职业道德和团队协作精神;