职位描述
岗位职责:
1. 负责公司各类审计项目的沟通协调、工作安排、质量控制、出具报告等;
2. 参与反舞弊调查,执行审计后期跟进及监控改善进度,督促审计结果的落实;
3. 参与、实施审计发展规划及年度审计计划;
4. 参与、实施公司审计制度及风险管控制度,建立审计监控及风险管控体系,如业务流程梳理与内控风险矩阵打点、授权流程稽查等。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务相关专业,5年以上企业审计项目工作经验;
2、了解企业财务、经营分析、流程、审计、内控实务,对新业务、新领域保持具备好奇挑战心,擅长数据和分析,具备一定洞察力及逻辑分析能力;
3、积极阳光、有较强的自我驱动力,接受公司给予的挑战和压力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕