职位描述
岗位职责
1、建立并实施财务控制与风险评估体系: 主导年度及专项审计评估计划的制定与执行。
2、关键业务流程审计与优化: 重点聚焦医药行业核心领域(GMP/GSP合规、供应链管理、销售与市场推广、研发费用管控),评估其财务控制、运营效率及合规风险,提出改进方案并跟踪落实。
3、财务报告与内部控制保障: 运用专业财务知识,审查财务报表准确性,评估关键内部控制(特别是财务相关)的设计与执行有效性。
4、医药行业风险管理: 识别、评估公司面临的特有风险(法规政策、质量体系、商业合规等),主导制定风险应对策略。
5、报告与沟通: 编制专业评估报告,清晰呈现发现、风险等级及建议,向管理层及相关部门进行有效沟通。
任职要求
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2、4年以上财务审计、内部控制或风险管理相关经验,其中至少2年担任项目管理或团队负责人角色。
3、必需:具备扎实的财务审计专业基础,精通企业会计准则、审计方法及内部控制框架。
4、必需:拥有至少3年医药行业(制药、生物技术、医疗器械、流通等)相关工作经验,深刻理解行业业务流程、核心法规(如GMP/GSP)及关键风险点。
5、持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)证书者优先。
6、出色的分析判断、解决问题、沟通协调能力及高度的职业道德与独立性。
7、熟练使用Office办公软件及数据分析工具,具有ERP系统(如SAP, Oracle)审计或深度应用经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕