职位描述
岗位职责:
(1)统筹集团审计体系建设,建立健全内部审计管理制度与流程,编制年度审计工作计划并组织落地;指导监督下属企业审计工作,统一审计标准、调配审计资源,确保集团审计工作协同高效。
(2)牵头开展集团总部及下属企业各类审计监督,包括财务收支、经营管理、效益、预算执行审计,投资及采购项目全生命周期审计,下属企业主要负责人经济责任及离任审计,重大经济活动专项审计及内部控制审计,精准识别风险并提出改进建议。
(3)统筹审计整改与成果运用,建立问题整改跟踪机制,督促被审计单位或个人落实整改,开展后续跟踪审计;编制内部审计情况报告,定期向集团党委、董事会、审计委员会汇报审计工作。
(4)协调管理外部审计工作,按规定选聘会计师事务所,监督年度及专项审计过程,督促出具合规审计报告;对接外部审计单位,组织落实外部审计问题整改,上报整改方案及完成情况。
(5)负责审计团队建设及上级交办的其他审计相关工作。
任职要求:
(1)审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业本科及以上学历,具有中级及以上职称;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、高级审计师等资格证书者优先。
(2)具有10年以上审计或财务相关工作经验,其中5年以上大中型企业或集团审计部门管理岗位经验,熟悉集团化企业审计管理模式,有国有企业、上市公司或大型集团内部审计管理经验者优先。
(3)精通国家审计法规、会计准则、税法及相关监管政策,具备扎实的审计专业知识,能独立牵头开展各类复杂审计项目,擅长审计方案设计、数据分析及报告撰写。
(4)具备优秀的团队管理能力,能有效统筹审计资源、带领团队完成工作;具有良好的沟通协调能力,能与集团各层级、各部门及外部机构高效协作。
(5)年龄45周岁以下,特别优秀者可放宽至52岁。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕