9000-18000元·13薪
北京特倍福电子技术有限公司
l 内控合规体系建设:
n 牵头制定以IPO为导向的内控体系。
n 负责建立和优化覆盖所有重要业务流程内控文档。
n 重点针对制造业关键环建立可靠、可验证的内控措施。
l 内控自我评价与审计对接:
n 组织执行内控自评工作。
n 负责与中介机构就内控审计事宜进行对接。
l 缺陷整改与持续优化:
n 就内控缺陷与业务部门制定切实可行的整改方案,并跟踪落实整改。
n 持续优化内控流程,确保其与业务发展同步。
l 合规与培训:
n 确保公司运作符合上市规则、财务报告等相关法律法规要求。
n 培育合规文化,面向管理层及核心骨干员工进行内控知识与IPO合规要求的培训,提升全员意识。
l 报告与沟通:
n 定期向管理层汇报内控体系建设进展、重大风险发现及整改进度,为管理层决策提供支持。
l 任职要求
l 必备条件:
n 本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业。
n 5年以上内控、内审或风险管理经验,具备完整的制造业IPO内控辅导及审计对接项目经验,有大型会计师事务所制造业审计/咨询背景者尤佳。
n 精通《企业内部控制基本规范》及配套指引、COSO框架,深刻理解IPO审核中关于内控的监管要求。
n 对制造业核心流程(如生产成本核算、存货盘点、工单管理、BOM管理)有深刻的理解和丰富的实战经验。
n 具备出色的项目管理和跨部门沟通协调能力,能够强势、高效地推动整改,影响管理层和业务部门。
n 具备卓越的逻辑分析、书面表达和报告能力,能独立撰写内控手册和评估报告。
l 优先考虑:
n 持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师) 证书。
n 有主导企业成功通过IPO内控审核的经验。
n 熟悉大型ERP系统控制逻辑。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕