职位描述
岗位职责:
1.内控体系深化建设:
基于集团战略与业务发展需求,进一步完善覆盖全业务链条的大内控体系;
制定并优化内控制度、流程与操作规范,确保集团运营各环节风险可控、合规有序。
2.审计工作统筹管理:
全面规划年度审计计划,组织开展财务审计、合规审计、专项审计等工作;
带领审计团队运用专业工具与方法,对集团重大项目、关键业务流程进行深度审查,及时发现潜在风险与管理漏洞,并提出切实可行的改进建议。
3.监察体系构建与执行:
建立健全监察机制,制定反舞弊政策与流程,负责舞弊线索的受理、调查与处理;
协同法务、财务等部门,对违规行为进行严肃追责,维护集团内部廉洁环境与经营秩序。
4.风险全周期防控:
建立风险评估模型,对集团面临的战略风险、市场风险、运营风险、合规风险等进行系统性识别、分析与评估;
针对不同风险等级,制定事前预防、事中监控、事后整改的全流程应对策略。
5.协同增效与决策支持:
加强与业务部门的沟通协作,推动内控要求与业务流程深度融合,提升运营效率与效益
定期向集团管理层汇报内控成果与风险,为经营管理决策提供专业、可靠风险防控建议。
任职资格:
1、专业精通:精通内控、审计及风险管理知识,熟悉会计准则与法规,处理复杂内审问题;
2、风险前瞻:敏锐识别潜在风险,系统化平衡风险与效益。
3、协同管理:擅长团队与跨部门协作,推动内控要求落地。
4、职业素养:成熟稳重、严谨细致,原则性强,执行力与抗压性突出,严守机密;
5、本科及以上,审计 /法务 / 财务管理等专业优先;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕