1、负责建立、完善、优化公司内部控制管理体系和基本制度;
2、完成公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行汇总和评价,形成内控报告,推动督促各部门对内控缺陷进项整改;
3、全面监督检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控,定期评价和排查,有效降低公司运营成本,防范运营风险;
4、协助董事会识别和分析企业风险并及时报告,负责制定相关的成本控制,风险规避措施;
5、在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导;
技能要求:
1、财务、审计、会计、金融、企业管理等相关专业本科以上学历;
2、具有5年以上企业内部控制管理相关工作经验;
3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作;
4、较强的沟通能力、团队合作能力和解决问题的能力;
5、严谨的洞察力、逻辑分析能力、良好的分析报告撰写能力;