职位描述
岗位职责:
1、根据工作安排,参与对全国各分公司及合作商开展的运营管理的合规检杳;
2、参与审核公司内部控制政策、流程、程序和相关的文档,提出改进意见和建议。
3、监督制度及流程的执行情况,及时发现控制薄弱项,并提出改进及优化建议。
4、主动跟进问题,追踪运营流程,对过程中出现的风险提前做出预判,及时通知并提出具体风险化解方案,推动相关部门跟进行动计划的落实。
5、在稽核检查项目执行过程中,负责编制稽核方案、工作底稿、撰写稽核报告、提出整改建议、跟踪稽核检查整改情况及提出后续稽核建议等。
6、完成领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1.有1-2年内控实操经验;
2.大专及以上学历,计算机、审计、法律专业优先考虑;
3.有良好的沟通、表达及写作能力,有较好的逻辑思维能力;
4.有金融、银行工作经验者优先;
5.较强的团队合作精神,能够适应出差。
等朝九晚六,周末双休,法定节假日正常放。
员工福利:社保+不定时下午茶+团建活动+节假日福利+员工免费体检+优秀员工国内外旅游+社会工龄带薪年假+婚假、产假、丧假等;
福利待遇:
团队月度明星奖金500元,季度明星2500元
办公室零食、下午茶、生日会、七节福利
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕