职位描述1. 参与公司年度内部审计计划的制定与实施,涵盖财务审计、内控审计、合规审计及专项审计等工作;
2. 对制造业核心业务流程进行审计评估,包括但不限于:
• 采购与供应链管理
• 生产成本核算与存货管理
• 销售与应收账款管理
• 固定资产及工程项目管理
3. 评估公司内部控制体系的健全性与有效性,识别经营及管理风险,提出改进建议;
4. 负责审计底稿编制、问题汇总及审计报告撰写,推动审计整改落实并进行跟踪;
5. 配合外部审计机构(会计师事务所、监管机构等)开展相关审计与检查工作;
6. 完成领导交办的其他审计及风险管理相关工作。
职位要求1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济类相关专业; 2. 3年以上相关工作经验(审计专员可放宽至2年):
• 会计师事务所审计经验优先;
• 上市公司或制造业企业内审经验优先;
3. 熟悉中国会计准则、审计准则及上市公司相关法律法规;
4. 了解制造业业务流程,具备成本核算、存货管理、内控流程相关审计经验;
5. 具备良好的数据分析能力,能熟练使用Excel、ERP系统(SAP/用友/金蝶等);
6. 逻辑清晰、原则性强,具备较好的沟通协调与问题推动能力;
7. 具备CPA、CIA、ACCA等专业证书者优先。