职位描述
1. 财务收支审计
协助开展公司及下属单位财务收支、成本费用、资金管理的常规审计,重点核查生产成本归集、采购付款、销售回款等业务的财务合规性与真实性。
2. 专项审计执行
参与存货盘点、固定资产清查、专项资金使用等专项审计,核实存货账实相符情况,跟踪固定资产全生命周期的财务处理合规性。
3. 审计底稿编制
收集整理财务凭证、合同、生产报表等审计证据,规范编制审计工作底稿,记录问题及整改建议。
4. 整改跟踪复盘
跟踪被审计部门整改措施落实情况,验证整改效果,参与项目复盘,总结制造业财务审计共性风险点。
5. 财务内控监督
协助评估财务内控制度有效性,针对采购、生产、销售等环节的内控漏洞,提出优化建议,防范财务风险。
二、任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,持有初级及以上审计师、会计师职称者优先。
2. 熟悉财经法规、会计准则及制造业财务核算流程,掌握存货、成本、固定资产管理的财务处理要点;熟练使用财务软件及Office办公软件。
3. 1-3年财务或审计相关工作经验,有制造业从业经历者优先。
4. 具备较强的逻辑分析、数据敏感及细节把控能力,可独立完成基础审计任务;沟通协调能力良好,能对接业务部门;责任心强,严守审计纪律与保密制度。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕