职位详情
审计处长
1.6-2.2万
海南一龄医疗产业发展有限公司
琼海
3-5年
本科
06-20
工作地址

海南省琼海市康祥路

职位描述
1.负责内部审计工作的制度建立,负责内部审计工作流程梳理,以及负责下属的业务指导;
2.负责内部审计年度、半年度工作计划、工作总结、工作目标的编制及汇报工作;
3.负责协助对集团及各分子公司层面的财务等风险与业务合规问题进行梳理,对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审,并配合各业务部门实施风险控制;
4.负责建设规范化的内部审计体系,明确内部审计人员的职责,发挥强化内部控制、改善风险管理、促进审计及内控目标的实现;
5.负责集团公司及所属企业的财务审计:对集团及所属企业的财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价;
6.负责集团公司及所属企业的基建项目审计:对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同签订、执行情况、工程项目施工现场控制、概预算、决算等进行的内部审计监督;
7.负责集团内部合同审计:对公司重要的或认为有必要的合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的内部审计监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同,审计部门可以参与合同前期审查;
8.负责集团内部责任审计:对公司高级管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任的管理;
9.负责集团内部专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关部门或个人进行专项审计调查,并向集团董事长及董事会报告审计调查结果;
10.负责内部控制审查、评估:对公司内部环境进行评估并提出优化建议。了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性,改进风险防范的管理工作。必要时,对属于涉及违反内部控制措施和渎职的案件进行调查。按照已批准的内控计划和内控工作方案,对公司的内部控制进行测试和自我评价报告进行审计;
11.负责组织协调审计处内外工作;
12.依照集团战略发展规划及审计法务部发展需求去完善优化审计处的组织结构及制度;
13.完成对审计处工作的上传下达,及计划、进度、时间安排;
14.上级领导交办的其他工作。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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