职位描述
岗位职责:
1、全面负责内控合规中心工作,确保内控管理、内部审计、法务管理、造价管理等任务完成,有效控制公司经营管理风险,加强公司依法合规建设;
2、参与公司内部事务管理与控制,针对内控合规风险、法律风险等发表专业意见,为公司战略决策提供合规支撑;
3、统筹组织审计、内部控制、法务管理、造价管理等领域的制度体系建设,牵头制定、修订及完善相关管理制度、操作流程及实施细则,确保制度体系的科学性、合规性及可操作性;
4、依据公司发展战略及监管要求,制定内控合规中心工作计划、目标和任务,并组织执行和督促落实;
5、组织编制年度审计工作计划,明确审计重点、范围及实施路径,督促审计项目规范开展,推动审计发现问题的整改闭环;
6、负责外部专业机构管理,包括外部审计机构、法律顾问、造价咨询机构等,建立规范的合作机制,保障中介服务质量,有效支撑内部工作开展;
7、牵头组织内控合规中心年度预算的编制、申报及执行管理;
8、负责组织内部业务培训,提高中心员工工作能力;
9、其他与本岗位相关的工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学等相关专业;
2、10年以上审计、内部控制、风险控制、财务管理、法务管理工作经验,具有3年以上央国企、会计师事务所审计、上市公司内部审计、内控管理等工作经验;
3、审计师、会计师、工程或经济类中级专业技术资格及以上,具有CPA、CIA、法律职业资格证书者优先。
4、具有全面的企业经营管理、风险控制、法务管理、审计等专业知识和技能;
5、熟悉企业经营相关的法律法规、熟悉企业内部控制规范、企业内部审计准则等规范性要求;
6、熟悉上市公司规范性相关的法律法规、企业经营相关的法律法规、企业内部控制规范、企业内部审计准则等规范性要求;
7、具备管理能力、组织能力、沟通、协调能力、团队协作能力,优秀的文字表达能力和沟通协调能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕