岗位职责:
1、根据年度审计计划开展对集团各子公司的例行及专项审计工作,具有独立开展项目经验,包括依据重要风险水平确定审计方案、获取审计证据,并能够独立完成审计报告,定期跟踪企业整改;
2、参与制定年度审计计划,覆盖集团各子公司的供应商管理、招投标、合同执行、价格合理性及采购付款等关键环节;
3、能够运用数据分析工具、了解市场价格机制,对工程类、设备类、化工产品类的采购业务合理性及合规性做出判断;
4、同时能够识别采购流程中的内控缺陷、合规风险及舞弊漏洞,提出采购政策及采购流程中所存在缺陷的改进建议,并能够推动整改;
5、配合完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、具有本科及以上学历,机械类、工程类、市场类、化工类专业优先;
2、熟悉内部审计、内部控制、以及合规工作的方法、程序,以及熟练使用ERP及办公软件;
3、具有3年以上制造行业/冶炼行业企业采购方向内部审计经验,或3年以上制造企业采购岗位经验;
4、具有良好的品格及审计职业道德。