职位描述
岗位职责:
1、协助负责人对本公司各内部机构的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
2、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
3、协助负责人为公司提升经营效率提供合理化建议;
4、协助主管领导交办的其他事项;
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、金融、经管、审计等相关专业;
2、会计师事务所等相关中介机构2年以上工作经验,熟悉财会、税收、金融、法律及上市监管知识相关法律法规;
职位福利:节日福利、五险一金、周末双休、免费班车、采暖补贴、带薪年假、定期体检、绩效奖金
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕