职位描述
岗位职责
1、拟定并完善集团审计制度和工作流程,拟定集团年度审计计划和费用预算。
2、拟定审计方案、编制审计报告、管理建议书、审计跟踪整改表等审计文件。
3、根据年度审计计划,组织实施经营管理审计、财务审计、投资项目专项审计,经济合同执行情况审计、销售合规审计、高管及重要岗位人员离任审计、内控流程审计等工作,并出具内部审计报告。
4、参加月度经营分析会并依据重点工作开展经营审计工作,对经营活动违规现象提出整改及处理意见书。
5、监督集团公司及分子公司各项规章制度、工作流程及审批权限的执行情况,并对发现管理漏洞、违规行为等问题采取整改建议及处理措施。
6、发现企业管理及运营中问题并提出管理建议,跟踪整改结果和情况。
7、负责完成上级领导交办的临时事项。
任职要求:
1.本科及以上学历。
2.5年以上审计经理岗位工作经验
3.会计学、财务管理、审计学等专业
4.会计师、审计师等相关职称证书
职位福利:五险一金、交通补助、餐补、绩效奖金、包住、通讯补助、补充医疗保险
特别说明:最终薪酬以实际薪酬为准!
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕