职位描述
岗位职责 1. 审计体系建设与规划 · 建立、健全公司内部审计体系和内部控制制度,制定并完善审计工作流程和规范,确保审计工作的有效性和合规性。 · 根据公司发展战略和年度经营计划,制定年度内部审计工作计划,并组织实施和监督执行,为公司管理层提供决策支持。 2. 财务审计 · 对公司及各子公司的财务报表、财务收支、资金管理等进行全面审计,审查财务数据的真实性、准确性和完整性,发现并纠正财务管理中的问题和漏洞。 · 评估财务风险,提出改进建议和措施,协助公司加强财务管理,提高资金使用效率和效益。 3. 运营审计 · 对公司各部门及业务流程的运营情况进行审计,审查业务活动的合规性、有效性和效率性,评估内部控制制度的执行情况,发现潜在风险并提出优化建议。 · 参与公司重大项目的审计监督,对项目立项、招标、实施、验收等环节进行全过程跟踪审计,确保项目顺利进行并达到预期目标。 4. 经济责任审计 · 负责对公司中层以上管理人员及关键岗位人员进行任期经济责任审计,评价其在任职期间的经济责任履行情况,为公司人事决策提供依据。 5. 审计整改跟踪 · 对审计发现的问题进行整理和分析,提出针对性的整改意见和建议,并跟踪督促相关部门和人员进行整改落实,确保审计成果得到有效应用。 6. 团队管理与建设 · 负责审计团队的日常管理工作,包括人员招聘、培训、绩效考核等,打造一支高素质、专业化的审计团队。 · 指导和培养审计人员,提高团队整体业务水平和综合素质,营造积极向上的团队氛围。 任职要求 1. 教育背景 · 财务、审计、金融等相关专业本科及以上学历,具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先。 2. 工作经验 · 具有8年以上审计工作经验,其中至少5年担任审计部门负责人或同等管理职位,有大型企业或上市公司审计工作经验者优先。 3. 专业技能 · 精通国家财务、审计相关法律法规和政策,熟悉企业会计准则和审计准则,具备扎实的财务、审计专业知识和丰富的实践经验。 · 熟练掌握审计方法和技巧,能够独立开展各类审计项目,具备较强的数据分析能力和风险评估能力,能够运用审计软件和办公软件进行数据处理和分析。 4. 管理能力 · 具备优秀的团队管理能力和领导能力,能够有效地组织和协调团队成员完成审计工作任务,激励团队成员发挥最大潜能。 · 具有良好的沟通协调能力和人际交往能力,能够与公司内部各部门及外部审计机构保持良好的合作关系,妥善处理各种问题和矛盾。 5. 职业素养 · 具有高度的责任心和敬业精神,工作严谨细致,坚持原则,廉洁奉公,具有良好的职业道德和保密意识。 · 具备较强的抗压能力和应变能力,能够在复杂多变的环境下高效开展工作。 工作待遇 1. 薪酬福利:薪资待遇和完善的福利体系,包括基本工资、绩效奖金、年终奖金、五险一金、带薪年假、节日福利等。 2. 职业发展:广阔的职业发展空间和晋升机会,公司将为员工提供丰富的培训和学习资源,支持员工不断提升个人能力和职业素养。 3. 工作环境:舒适的办公环境和融洽的团队氛围,公司注重员工的工作体验和生活质量,为员工提供良好的工作条件和支持。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕