9000-10000元
齐齐哈尔市龙沙区新城路66号
1、教育背景:需要具备会计、审计、金融、财务管理或相关专业本科及以上学历。拥有会计学、审计学等专业学位者优先。
2、职业资质:掌握了审计准则、财务法规等核心知识。持有注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)等相关职业资格证书者优先。
3、工作经验:需要具有 5 年以上审计、财务或相关领域工作经验,熟悉工业企业的生产经营流程和财务管理特点。有丰富的一线审计经验使其熟悉各类审计流程与方法,管理经验。有在相关领域担任管理职务的经验者优先。
4、技能要求:熟悉审计、财务、税务、风险管理等相关法律法规和政策。精通财务报表分析、内部控制评估和审计方法,能够熟练运用审计软件和办公软件,如 ACL、IDEA 等审计工具及 Excel、Word 等办公套件。具备较强的数据分析、判断和解决问题的能力,能够从大量财务数据中挖掘潜在的问题。
5、能力素质:拥有敏锐的风险洞察力,能识别企业运营中的各类风险隐患。具备出色的沟通协调能力,与不同部门有效交流,推动审计工作开展。具备良好的团队管理能力,带领团队完成复杂审计任务,具备较强的抗压能力,应对审计工作中的挑战与压力。
6、道德品质:诚实守信,具备高度的责任心和职业操守,严守审计纪律和保密规定,确保审计工作的独立性和公正性。
二、工作职责:
1、协助制定审计战略:参与制定企业内部审计战略与规划,结合企业发展目标和风险状况,为审计部部长提供决策支持,确保审计工作与企业整体战略保持一致。
2、审计项目管理:协助部长组织实施各类内部审计项目,包括财务审计、经营审计、合规审计、绩效审计等,以评估企业的内部控制制度的有效性和风险管理水平。
负责项目的具体计划制定、人员分工、进度跟踪与质量把控,保障审计项目按时、高质量完成。
3、团队管理与培训:协助管理审计团队,指导和监督审计人员工作,定期评估团队成员绩效,提供培训与发展建议,提升团队整体业务能力。
4、内部控制与风险管理:评估企业内部控制体系的有效性,识别内部控制缺陷和风险点,提出改进建议并跟踪整改落实情况。参与企业风险管理工作,协助识别、评估重大风险,为风险应对策略提供审计视角的专业意见,确保企业的资产安全和经营合规。
5、沟通与协调:与企业内部各部门保持密切沟通,了解业务流程与运营情况,协调解决审计过程中出现的问题。与外部审计机构、监管部门等进行联络与协调,配合外部审计工作,及时了解行业监管动态与审计准则更新。
6、审计报告与建议:审核审计报告,确保报告内容准确、客观、清晰,提出具有针对性和可操作性的审计建议。向管理层汇报审计结果,解答相关疑问,推动审计建议的有效落实。
7、持续学习与创新:关注审计领域的最新法规、政策和技术发展,引入先进的审计理念和方法,不断优化企业内部审计工作流程与方法,提高审计效率和效果。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕