岗位内容:
1.负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2.负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
3.负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作,审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
4.跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
5.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有
关资料负保密责任;
6.组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面
提出建议;
7.负责组织完成公司领导安排的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上会计、审计或相关专业,持有中级会计师资格证书,拥有5年以上的审计或相关领域的管理工作经验;
2.具备能够分析复杂的财务数据和审计报告的分析能力;
3.具备与团队成员、管理层和外部审计师有效沟通的能力;
4.具备扎实的会计和财务专业知识,熟悉财务报表。
工作时间:8:30-12:00,13:30-17:30。
职位福利:周末双休+节假日休+五险+年终奖+带薪年假