职位描述
1.制定年度审计计划,明确审计重点和资源分配,确保审计覆盖公司关键业务领域;
2.组织实施财务审计、内控审计、专项审计(如合规、舞弊、离任审计等),编制审计方案并监督执行;
3.领导审计团队,分配任务并指导下属开展工作,提升团队专业能力和效率;
4.与被审计部门沟通,协调审计进度,解决审计过程中的问题;
5.审核审计工作底稿,确保审计证据充分、结论准确,撰写审计报告并提出整改建议;
6.跟踪整改措施的落实情况,推动企业内控流程优化和风险管理水平提升;
7.监督公司是否遵守国家法律法规、行业准则及内部规章制度,识别潜在风险点;
参与公司内控体系建设,提供专业意见以完善风险防控机制。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业,持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等证书;
2.5年以上审计或财务相关工作经验,其中2年以上团队管理经验,有大型企业审计管理经验者优先;
3.熟悉审计流程、内控框架(如COSO)及风险管理方法,具备扎实的财务、税务、法律知识;
4.优秀的数据分析能力,能熟练使用审计软件(如ACL、IDEA)及办公自动化工具;
5.具备较强的逻辑思维、沟通协调能力和问题解决能力,能独立推动复杂审计项目;
原则性强,廉洁自律,具备良好的职业操守和抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕