岗位职责:
1、重点领域开展审计,关注成本优化、采购合规及费用管控,提出降本建议。
2、开展内控管理审计,评估关键业务流程(如招投标管理)的内控有效性,输出流程优化及整改方案。
3、推进反舞弊专项监察,负责投诉举报调查及主动监察项目,输出调查结果,防控舞弊风险。
4、通过审计追回损失、实现降本,协助部门完成年度降本挽损金额目标。
5、按计划完成年度审计监察案件及内控建设项目,确保重大案件结案、内控审计覆盖及有效建议输出达到指标要求。
6、配合完成招标监督、评委抽查等临时性审计事务及领导交办的其他任务。
任职要求:
1、 本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业背景。
2、 2年以上内部审计、监察或反舞弊相关工作经验,有制造业、环卫或供应链审计经验者优先。
3、熟悉内部审计流程与方法,具备较强的数据分析、逻辑判断及调查取证能力,了解企业内控与风险管理框架,能独立撰写审计报告及管理建议。
4、具备良好的沟通协调及跨部门合作能力,责任心强,职业道德良好,具备较强的学习能力和团队协作精神。
5、持有CIA、CPA等相关证书者优先。