职责1:依据年度审计计划,负责实施经营管理、财务报告、经济责任、内部控制等审计项目,检查内部控制制度的执行情况。 工作内容: 1.依据年度审计计划,对公司的经营活动实施审计,包括但不限于:销售与收款、采购与付款、生产与存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。 2.负责对财务收支、募集资金、关联交易等重要财务活动进行审计,保障公司财产安全完整及财务信息的真实性、完整性。 3.负责对经营单位业务活动、重大合同等进行专项审计,检查公司销售与收款、采购与付款、生产与存货管理等各业务循环的管理制度、流程的建设及执行情况,评价内控的有效性。 4.负责对履职经济责任、关键岗位离任人员进行专项审计,加强公司对关键岗位的监督,维护公司的权益; 5.负责对公司信息系统的安全性、稳定性、有效性实施审计。 6.根据公司内部审计制度,输出并存档审计工作底稿、审计报告。 职责2:根据《审计整改通知书》跟进审计问题的改善进度。对审计问题点提出改善建议、整改意见,持续跟进,直至问题关闭。 职责3:其他事项。协助配合商业道德模块应审资料准备及审核应对。
任职要求:
1、25岁至40岁;
2、本科及以上学历;
3、3年及以上大中型工业企业内部审计、财务工作经验;
4、财务、审计等相关专业,具有审计证书、会计师资格证及以上职业资格;具备企业会计准则、内部审计准则、内部控制、财政税收等相关专业知识;
5、工作细心踏实、高度的数据敏感性和解决问题的能力;熟练掌握财务软件和常用办公软件,良好的执行能力,具备良好的公文写作能力;
6、具有较强的组织、沟通、协调能力。较强的综合分析能力和判断能力,较高的职业敏感和洞察力。具有强烈的责任心和保密意识。具有良好的职业操守以及抗压能力,诚信正直、坚持原则。