8000-13000元
TCL科技大厦
岗位职责:
1、协助公司推动内控体系建设,包括但不限于制定、优化公司授权、制度、流程管理等工作,并推动中国营销本部及网络大区内控职能贯彻落实,做闭环管理;
2、协助公司做好日常业务合规管理,主导或协助完成专项内部控制活动,包含但不限于招投标控制、合规性审核、费用管理等,定期工作总结分析报告,持续复盘改善,并监督整改落实;
3、参与公司的内控工作以及各类专项审计及内控检查工作,包括但不限于专项检查、财务审计、绩效审计、IT审计等,并就审计或检查中发现的问题与被审计单位进行沟通,提出切实可行的改进建议并跟踪审计整改情况;
4、协助公司定期对业务运作进行风险评估,包括但不限于定期风险识别与评估,定期开展风险评估,识别潜在风险点,制定应对措施;
5、协助上级单位对公司审计协助工作,包括但不限于配合内外部审计工作,提供所需资料,确保审计顺利进行,并跟进审计后续整改相关工作。
6、协助公司提高员工内控风险意识,包括但不限于风险意识培训,授权、制度及流程优化与培训等,内控流程梳理及优化,通过培训持续提升员工内控风险意识;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、计算机相关专业, 具有财务中级及以上职称、CIA、CPA、CISA、CCSA任意证书者优先;
2、具备良好的口头沟通和学习能力;具有严谨、客观、审慎的职业态度,良好的团队协作能力和职业道德操守,诚实正直,有一定的抗压能力,能在复杂环境中保持冷静,高效解决问题;
3、3年以上工作经验,1年以上内控审计相关工作经验,具有大型制造型企业或销售行业的风险/内控/销售财务工作经验优先;
4、熟练使用EXCEL、WORD、POWERPOINT、VISIO等办公软件以及其他相关专业软件工具,熟悉SAP操作者优先;
5、适应国内频繁出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕