职责:
1、围绕公司经营目标,对公司内部控制体系的完整性、可靠性和有效性进行审查并持续改进,制定公司年度审计工作计划;
2、高效组织和实施各类审计项目,确保审计工作的顺利进行;
3、出具审计报告,确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
4、跟进审计结果的落实及整改情况,并对整改不力的单位或部门或个人的情况向上汇报,提出反馈意见和建议;
5、完成集团及领导交办的其他审计任务。
要求:
1、大专及以上,具备扎实的审计、会计、财务等相关专业知识,具备5年以上审计及相关工作经验,具备大型企业审计工作经验者优先
2、具备良好的沟通协调表达能力、团队合作精神和领导能力。
3、具有正常履行职责的身体条件和心理素质,能够适应审计管理工作的需要。
4、熟练使用财务软件、审计软件等相关工具。
5、熟悉国家财经法规、政策和制度,了解审计准则和审计程序
6、熟悉审计流程和方法,能够独立完成审计工作。
7、具备较强的数据分析、逻辑思维和问题解决能力。