技能要求:
财务审计,成本核算,尽职调查,绩效审计,内部审计
岗位职责:
1、协助总监建立并完善集团内部审计管理体系,参与拟定或完善审计制度和工作流程,拟订并实施公司内控内审工作年度计划;
2、协助总监建立健全公司各项规章制度、内部控制流程;
3、协助总监建立并维护公司风险地图及控制矩阵,识别并持续管理关键风险;开发相关工具、标准,建立风险测算与预警模型,以及相关的应急预案;
4、协助总监与公司各部门及外部审计、监管等机构合作,构建例行监控机制,建立符合公司管理要求的内控架构与体系;
5、主导公司内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等;
6、主导公司从财务、审计、风险控制角度参与公司管理问题分析,提出问题解决方案;
7、负责开展财务、业务、流程等内控内审工作,撰写审计报告,提出整改建议;
8、负责定期进行内控评估,分析业务风险及成本效益,提出优化解决方案,并跟踪落实;
9、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,审计、财会、金融、法律等相关专业优先;
2、5年以上内审工作经验或财务管理经验,有汽车销售服务企业的工作经历优先;
3、熟悉企业风险管理和内控流程;
4、有反舞弊调查工作经验者优先;
5、持相关专业证书(CPA、CFA)者优先;
6、具有较强的数据分析、结构化思维能力,以及独立项目管理经验;
7、具有良好的职业道德,高度的责任感,抗压能力强,拥有严谨的工作态度。
职位福利:五险一金、绩效奖金、通讯补助、包吃、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利