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审计部-高级专业经理(J12443)
2-2.5万
厦门象屿金象控股集团有限公司
厦门
5-10年
本科
03-07
工作地址

自贸金融中心C栋

职位描述
岗位职责:
一、业务类审计(针对单一重点业务的实质性审计或类型性业务的内控审计)
1、产业金融审计方向:负责对重点产业融资项目及客户主体开展实质性审计(金融工具运用包括但不限于融租、保理、委贷、产业基金等);审计重点为针对交易对手的信用风险进行核查,尤其是融资人的经营及现金流情况,同时针对项目涉及的行业风险、政策合规性、操作风险等进行核查,通过审计帮助公司排查重点项目风险并通过重点项目审计举一反三优化该类型项目的风险管控措施和内部控制。
2、资产管理审计方向:负责对重点不良资产管理业务(含三重业务)开展单一项目实质性审计或类型性项目内控审计,核查项目在尽调、估值、收购及处置等阶段的风险管理及内控情况。
3、消费/普惠金融审计方向:重点对C端/小B端客户的风控模型、客户画像、资产质量及准入变量数据予以审计复盘分析、或开展类型业务的内控审计。
二、管理类审计:负责对所属三大业态(产业金融、资产管理、消费/普惠金融)各机构开展内控审计、管理类专项审计、绩效审计、经济责任审计(含离任、任中、专项经责)等。
三、数字化审计:负责对所属三大业态(产业金融、资产管理、消费/普惠金融)的业务信息系统开展专项审计。

任职要求:
1、财会、审计、商科、统计学等本科及以上学历,具有涉及产业金融、资产管理、消费普惠金金融等所需的专业复合型人才优先考虑;
2、5年及以上大型制造业内审或金融行业(如融资租赁等)审计、风控、质控等工作经验,或具备股债投资、产业类投资等非标项目尽调及风险评估经验,或参与对所涉及金融业务信息系统等数字化审计、风控建模课题等项目经验(至少应具备前述其一的关键工作经验)。
3、应具备较强的数理统计、数据处理、或财务分析能力、或了解金融行业全面风险管理理论及工具应用。
4、具备良好的沟通能力、责任感及抗压力。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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