1.组织实施内部控制评价工作,对公司内部控制设计有效性和运行有效性进行定期评价;
2.开展下属企业经济管理和效益情况审计;
3.对股份公司下属企业经营者进行任中审计、离任审计和专项经济责任审计;
4. 根据公司年度审计计划组织审计监督专项,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;
5、完成其他领导交办事项。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、金融、经济学、企业管理、贸易与物流管理等专业;
2. 具有注册会计师、国际注册内部审计师、物流管理类、计算机类专业资格证书者优先考虑;
3. 3年及以上审计工作、财务管理或内控建设、评价工作经验;
4. 较好的英语听说读写能力,沟通协调能力强。