职位描述
【岗位职责】
1、负责执行公司内部审计项目,包括财务、运营、合规及IT审计等,完成从计划、执行到报告的全过程;
2、评估公司内部控制体系,识别关键风险点,测试控制有效性,提出改进建议并跟踪整改;
3、开展合规性检查,确保公司运营符合法律法规及内部政策要求;
4、参与舞弊调查与专项审计,协助处理违规行为调查;
5、撰写审计报告与管理建议,向管理层汇报审计发现与风险情况;
6、协助制定与更新年度审计计划,支持部门审计工作的系统化开展。
【任职资格】
1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融、经济学等相关专业优先;
2、具备5年以上内部审计、外部审计或风险管理相关工作经验;
3、熟悉企业会计准则、审计准则及相关法律法规,掌握内部控制与风险管理框架;
4、具备较强的逻辑分析、问题解决和沟通协调能力;
5、熟练使用Office办公软件,精通Excel数据处理;有ERP系统或数据分析工具使用经验者优先;
6、诚信正直,具备良好的职业操守、团队合作精神和抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕