职位描述
岗位职责:
1.主导集团SOX合规工作,设计并维护端到端内部控制文档,识别和评估运营及财务风险。
2.评估关键内部控制(特别是供应链、库存管理、制造成本领域)的设计与运行有效性。
3.执行内部控制穿行测试及抽样测试,支持季度与年度SOX认证流程。
4.识别控制缺陷,提供切实可行的改进建议,并跟踪审计建议的落实。
5.与各业务部门协作,深入理解SAP等ERP系统的业务流程与控制点。
根据GAAP及内审准则,准备规范的审计工作底稿与报告。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、金融、ACCA或相关专业。
2.5年以上审计/内控经验(会计师事务所或跨国公司背景),其中至少1年专注于SOX合规。
3.具备制造业经验,熟悉标准成本核算、存货评估及GAAP。
4.精通SOX 404条款及PCAOB标准,熟悉内部审计流程与方法。
5.能熟练操作ERP系统(SAP为佳)及各类办公、审计软件。
6.持有CPA、CIA等专业证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕