职位描述
核心职责:
1、领导审计项目:独立或带队执行覆盖财务、运营及合规性的内部审计项目,包括制定审计计划、执行审计程序、撰写审计报告,并推动管理层落实整改;
2、聚焦成本与运营审计:利用深厚的成本会计功底,深入采购、生产、仓储、物流等业务环节,开展专项审计,分析成本动因,挖掘降本增效潜力;
3、流程风险控制:评估关键业务流程的设计与执行有效性,识别内控缺陷与风险点,提出具备可操作性的优化建议;
4、数据化审计能力建设:运用计算机及数据分析工具(如SQL、Python、数据分析软件等),提升审计工作的覆盖深度、效率与精准度;
5、跨部门沟通协调:与管理层及业务部门保持有效沟通,确保审计发现被准确理解,并推动改善措施落地。
任职要求(硬性条件)
1、学历与资质:统招本科及以上学历,财务、会计等相关专业。必须持有中级审计师及以上职称;
2、年龄要求:35至45周岁;
3、核心经验:
(1)必须从成本会计岗位出身,深入理解标准成本、作业成本、成本核算与分析;
(2)必须拥有上市公司或大型集团公司(指业务多元、架构复杂、年营收规模数十亿以上)的财务或审计工作经验;
(3)必须为企业内部人员背景,谢绝来自会计师事务所的候选人。
复合能力:具备良好的计算机应用基础,能熟练使用数据分析工具进行审计分析者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕