职位描述
岗位职责:1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和审计制度,并监督、组织有关审计规章制度有效实施;
2、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,组织审计项目的实施和推进,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参与审计项目实施,掌握公司经营管理中带有普遍性、倾向性、突出性及特殊性的问题,分析原因,寻找对策,及时有效反馈给适当管理层,为领导决策提供参考依据;
4、负责督查审计结论和处理意见的执行情况,并向审计委员会报告;
5、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、负责组织审计人员专业知识学习,加强审计人才的培养和审计团队建设。
11.制定部门经费预算,合理控制部门支出。
要求:
1、教育背景和资格:本科及以上学历,会计、财务管理、审计学等相关专业。持有中级会计师、注册会计师(CPA)等资格证书者优先。
2、工作经验:一般要求有5年以上相关工作经验,其中3年以上管理经验。有会计师事务所或企业财务工作经验者。
3、专业技能:需要熟练掌握企业会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。
4、沟通能力:需要具备良好的沟通、协调及管理能力,能够有效地与各部门及子公司进行协调和沟通。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕