职位描述
岗位职责:
1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,根据董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2、负责组织实施内部审计;
3、负责于审计结束后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
4、监督审计结果的落实;
5、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
7、负责与各外部相关单位建立良好合作关系;
8、完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,熟悉集团公司的内部控制体系;有注册会计师、审计师等相关资格者优先考虑;
2、3年以上审计或风险控制经验,并在集团公司独立负责过具体审计项目,有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;
3、具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、良好的决策能力、计划于执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力;
6、正直良好的职业道德和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕