岗位职责:
1、负责公司及子公司的审计工作。
2、对集团财务报表进行审核,出具审核意见,最终向公司审计委员会汇报。
3、安排年度审计计划及临时性工作安排,开展各项与财务相关审计项目,出具审计报告。
4、负责公司突发事件进行关注,必要时进行介入调查。
5、公司关键指标过程监控及评估,对公司关键指标达成情况进行收集、整理,分析异常指标达成结果。
6、评审内部控制制度的健全性、有效性及风险性;检查内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。
7、跟踪经营活动情况,防错纠弊;对物资、采购、招标、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
任职条件:
1、学历要求:本科及本科以上,经济类,会计类,法律类专业优先。
2、资格证书:熟悉财务审计业务,具有中级以上会计师或经济师及以上资格证书,优先。
3、工作经验:有5年制造企业内审工作经验,具备会计事务所审计经验。
4、综合素质:学习能力强,思路开阔、成熟,具有较强的判断和分析能力,能够客观的观察事物,逻辑思维缜密,能够抓住重点,善于总结。
5、面试合适,薪资面议。
职位福利:
五险一金、绩效奖金、股票期权、加班补助、交通补助、餐补、节日福利、周末双休。