岗位职责:
1、负责内控机制审查和评估,内部审计管理;
2、负责对领导交办的任务、员工举报的问题进行专项调查,并形成专项审计报告;
3、负责有关财务收支项目及经济活动中的合同执行情况实施专项审计调查,规避经济风险;
4、负责审计过程中发现内部控制的漏洞或缺陷提出管理建议;
5、组织对公司内部管理工作的审计及公司各部门对政策、法规、制度、合同和标准的遵守情况;
6、组织部门员工组织与外部审计机构的对接工作;
7、配合集团进行公司年度经营绩效审计。
任职要求:
1、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、具有5年以上审计工作经验,熟悉审计工作,有地产物业行业经验;
3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;
5、具有敬业精神和良好的职业道德操守。
职位福利:五险一金、通讯补助、节日福利、定期体检、绩效奖金、带薪年假、试用期全额、双休