工作内容:
1、直接向财务总监汇报,负责搭建公司内部审计体系与年度审计计划,对财务、业务、合规及IT系统开展全面审计;
2、识别重大风险并推动整改闭环,出具审计报告;
3、建立舞弊预防机制,优化内控流程;
4、指导并培养审计团队,利用数据分析工具提升审计效率,确保公司运营合规、高效、可持续;
5、负责流程管理的综合协调,特别是跨部门流程的编制优化,组织相关部门进行沟通研讨;
5、参与公司信息化建设工作过程中与内控相关的工作;
6、定期对制度和流程运行效率、执行情况进行评估;
7、定期进行风险数据汇总、分析,协助内控经理建立及完善公司风险数据库
任职要求:
1、三年以上大中型公司内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验,审计、财会等相关专业;
2、掌握内控体系建设、内控评价方法、流程优化和管理;
3、具有良好的公文写作及办公软件应用能力;
4、具有良好的沟通能力、团队协作精神、组织能力、学习能力、解决问题能力、风险意识、分析判断能力、严格的保密意识;
5、坚持原则、思维缜密、严禁稳健、积极主动、能承受较大工作压力;