岗位职责:
1. 内控审计:执行公司内部控制审计工作,评估内部控制有效性。
2.风险评估:识别和评估公司层面和业务流程中的风险点,确定关键控制点。
3.缺陷整改:准确发现内控设计及运行中的缺陷,跟踪审计发现问题的整改落实情况。
4. 编制报告:撰写审计报告,向管理层汇报审计发现及提出改进建议。
5.完善制度:参与内部控制制度的建设和优化,提升公司整体风险管理水平。
6. 配合董事会秘书、部门领导完成其他相关工作。
任职要求:
1. 财会、审计、金融等相关专业本科及以上学历,持有相关专业证书者优先;
2.具备2年左右内审或外审工作经验,熟悉内部控制审计流程和方法;
3. 熟悉企业内部控制及企业风险管理;
4.备较强的逻辑分析、发现及解决问题能力,能完成审计测试与评估;
5.原则性强,客观公正,具备良好的沟通协调能力、责任心和保密意识。