职位描述
1、牵头制定集团及下属子公司的财务审计计划,明确审计范围、重点及时间节点,确保审计工作覆盖财务核算、资金管理、成本控制、税务合规等关键领域,满足集团风险管控及治理需求。
2、带领审计团队开展财务专项审计(如费用审计、存货审计、固定资产审计等)及离任审计,主导审计方案设计、审计证据收集与分析,确保审计过程规范、结果客观。
3、对审计发现的财务风险、内控缺陷及违规问题进行深入分析,提出具有针对性和可操作性的整改建议,并跟踪整改落实情况,形成闭环管理。
4、结合公司业务性质、发展预期,完成其他交代的审计任务,包括经济责任审计、内部控制审计、效益审计及其他专项审计。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕