工作职责:
1、负责公司审计体系搭建,制订审核计管理制度、流程及风险控制要示准。
2、主导年度审计计划制定,统筹资源配置,覆盖财务、合规、运营三大审计范围;对供应链业务、财务进行定期审查与评估,识别潜在风险和问题。
3、完成财务报表审计(收入/成本/资产/负债)、税务合规性审计及关联交易审查,识别重大错报风险及舞弊线索。
4、对各子公司开展定期巡查及突击审计,出具审计报告并提出整改方案。
5、估财务内部控制有效性(如资金管理、采购付款、收入循环),建立风险预警指标库(如资产负债率异常波动、现金流预警)。
6、对公司现有投资项目进行多渠道的风险评估,建立风险等级。
任职要求:
1、财务、审计、金融相关专业,本科以上学历,
2、从事过贸易、投资类的审计管理经验,具备上市公司年报审计经验。具有不低于8年以上审计经验,3年以上团队管理经验,
3、具备跨部门协调推动能力,有反舞弊调查经验,掌握证据链构建及访谈技巧。
4、原则性强,抗压能力出色,能适应出差。