职位描述
岗位职责:
1、内审工作:对公司下属生产基地、总部各职能部门进行常规、专项审计。
2、内控工作:参与完善公司内部控制体系建设,对新增、修改的制度流程提供专业意见。
3、反腐工作:对高风险领域(采购、销售、财务等)进行重点监督,及时发现舞弊线索并开展调查。
任职要求:
1、本科以上学历,财会、审计、法律等专业优先;
2、具备2年以上的审计、监察等方面的工作经验;
3、具有良好的职业道德和保密意识,原则性强,执行能力高。有敏锐的观察力,能够主动发现问题、解决问题。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕