职位描述
岗位职责:
1、执行具体审计项目,包括财务收支检查、库存盘点、效益分析等;
2、收集审计证据,分析判断、编制底稿,协助撰写审计报告;
3、了解所负责业务板块的的工作内容、制度要求和关键控制点,对主要业务/财务数据进行日常监控和分析;;
4、跟踪整改措施落实情况,协助完善内控制度;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、学历与专业:大专以及上学历,审计、财务、会计相关专业,35岁以下;
2、专业资格:财审类初级职称及以上,CPA、CIA优先;
3、经验:1年及以上内部审计/财务相关工作经验,有农产品初加工企业、快消品行业工作经验优先;
4、技能:具备必要的财务、会计、税务知识;了解相关内部控制规范的基本要求以及内部控制审计、财务审计、经济效益审计工作程序;熟练使用Excel、word等办公软件;具备基本的数据分析、概括、总结能力;具备基本的文字表述和报告书写能力,具备较强的沟通、学习能力,具备团队合作精神。
5、素质:善于思考、为人正直、责任心强、坚持原则;
6、出差:能够适应每年按计划出差到子公司现场审计
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕