岗位职责:
1、建立和优化内部控制体系。
2、实施对内部控制体系的评价。
3、制定项目审计计划,确定重点审计内容和成员分工。
4、协调被审计单位关系,保证审计项目顺利开展。管控项目进度和复核项目组成员工作底稿。汇总项目组工作底稿,撰写审计报告。
5、实施经营业绩审计、财务收支审计、项目投资跟踪审计、总经理离任经济责任审计、任期经济责任审计
6、检查重要董事会决议、重大经营决策的落实情况。
7、检查集团层面管控制度的执行情况。检查子公司内控制度的建立健全及执行情况,提出改进建议。
8、实施子公司业务运营管理的经济性、效益性、效率性审计,提出改进建议。研究并应用新的审计技术方法。
任职要求:
1、性别:不限
2、年龄:不限
3、专业:审计、财务类专业
4、学历:本科及以上
5、工作经验:从事审计工作5年以上或具有5年以上集团化企业管理工作经验
6、语言:不限
7、专业技能或职业资格:CPA
8、精通会计、审计专业知识;掌握内部控制、风险管理相关知识和国家相关的财经法规、集团的内部管理制度等;熟练使用财务软件及OFFICE办公软件。