岗位职责:
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及业务流程运行执行内部审计监督;审查内部控制制度及业务流程实际运行情况,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、实施审计工作:编制年、月审计计划,按照审计计划,进行内部审计工作,包括搜集和分析相关信息、评估风险和控制措施、检查业务和财务记录、进行抽样测试等。
3、发现问题和风险:通过审计工作,发现存在的问题和潜在的风险,并及时向主管领导提出建议和意见。
4、编写审计报告:根据审计工作的结果,编写审计报告,包括问题的描述、原因分析、风险评估和改进建议等。
5、管理沟通和合作:与相关部门和人员进行沟通和合作,提供审计支持和咨询服务,帮助改善内部控制和业务流程。
6、监督和追踪改进措施:对审计报告中提出的改进措施进行监督和追踪,确保发现的问题得到有效解决。
7、提供培训和建议:根据需要,向公司内部成员提供培训和建议,增强风险意识和内部控制能力。
8、跟踪外部法规和监管要求:密切关注外部法规和监管要求的变化,及时调整审计工作的重点和内容。
9、配合部门内参与工程验收及合同审查等其它工作。
任职资格:
1、统招本科或以上学历,机电、基建等相关专业,40周岁及以下;
2、5年以上矿山或生产制造行业内审工作经历;
3、熟练使用用友财务系统及各类办公软件,具备良好的沟通和文字表达能力;
4、具有良好的职业道德,作风严谨,责任心强,踏实敬业。
福利:提供五险一金+商业保险+健康体检+节日卡金+团建旅游,免费提供食宿和娱乐康体活动,休假路费补贴,享受通讯补贴。
备注:本岗位工作地点在河南省洛阳市洛宁县下峪镇。公司实行弹性集中休假制度,可有效平衡员工的工作和生活,满足不同地域员工的休假需求。