职位描述
岗位职责:
1、协助高级经理编修内部审计规章制度、审计部门文件。
2、协助高级经理编制审计年度计划、工作方案等。
3、组织实施财务审计、内部控制审计、风险管理审计等审计项目,编写审计底稿、审计报告和审计调查报告,并提出处理意见和建议,确保审计证据的真实性、完整性。
4、编制审计项目操作手册、审计项目开展清单。
5、负责审计项目的全过程管理,包括审计准备、现场审计、报告撰写和后续跟踪;领导和管理审计团队,分配工作任务,指导团队成员完成审计项目。
6、根据审计结果推动制度建设,梳理标准制度执行情况表。
7、督促审计问题点整改。
8、提升团队专业能力,组织培训和经验分享,提出改进内部审计工作的建议。
9、立卷、收集、整理、归档审计资料,保证资料的安全完整。
10、领导交代的其他工作。
任职要求:
1、制造业3年以上审计相关经验,2年以上团队管理经验;
2、主导过财务审计、合规审计、内控评价、风险管理等项目,有上市公司、国企经验者优先 ;
3、审计或会计中级职称,持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)证书者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕