职位描述
岗位职责:
1、协助制定并执行综合审计计划,涵盖财务、工厂、年度经营、内控及风险管理等领域,确保审计工作全面覆盖公司核心业务与管理流程。
2、优化内部控制体系,对制度设计与执行情况进行审计,提出改进建议并推动整改落实,提升企业风险防控能力。
3、组织跨部门协作,推动审计发现问题的整改闭环,定期向管理层汇报审计结果及经营改善建议。
任职要求
1、会计学、审计学、财务管理等相关专业本科及以上学历。
2、拥有 CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格证书者优先考虑。
3、具备5年以上审计工作经验,其中至少 3 - 5 年在综合审计领域担任管理职务,有制造业、工业企业审计经验者优先。
4、熟悉财务审计、工厂审计、年度经营审计、内控审计及风险管理审计流程与方法,具备丰富的审计项目管理经验,能独立完成复杂审计项目。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕